公 司 治 理 報 告 60 Annual Report 2022 60 2、會計師專案審查內部控制制度審查報告 協 議 程 序 執 行 報 告 資會綜字第22006750號 兆豐國際商業銀行股份有限公司 公鑒: 兆豐國際商業銀行股份有限公司(以下簡稱 貴公司)民國111 年度申報 主管機關表報資料正確性、内部控制制度及法令遵循制度執行情形、備抵呆帳提 列政策之妥適性及個人資料保護管理,業經本會計師依協議程序執行竣事。該等 程序係由 貴公司作最後決定,因此對其是否足夠,本會計師不表示意見。本次工 作係依照中華民國其他服務相關準則第4400 號「財務資訊協議程序之執行」執 行,其目的係為協助 貴公司評估遵循金融監督管理委員會頒布之「金融控股公司 及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」之情形,上述規範之遵循係 貴公司管理 階層之責任。本會計師所執行之程序及所發現之事實分別報告如附件。 由於本會計師並未依照審計準則查核,因此不對 貴公司申報主管機關表 報資料正確性、內部控制制度及法令遵循制度執行情形、備抵呆帳提列政策之妥 適性及個人資料保護管理提供任何程度之確信。若本會計師執行額外程序或依照 審計準則查核,則可能發現其他應行報告之事實。 本報告僅提供 貴公司作為第一段所述目的之用,不可作為其他用途或分 送其他人士。 資誠聯合會計師事務所 會計師 中 華 民 國 112 年 3 月 3 日 資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 110208臺北市信義區基隆路一段333號27樓 27F, No.333, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 110208, Taiwan T: +886 (2) 2729 6666, F: +886 (2) 2729 6686, www.pwc.tw
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